10月13日,浙茶集團召開內(nèi)部審計工作會議。黨委副書記、總經(jīng)理王兵出席會議并講話,黨委副書記、紀委書記徐韜主持會議,集團監(jiān)事、財務部負責人、審計部全體成員,各一級成員企業(yè)主要負責人、財務負責人、監(jiān)事參加會議。
10月13日,浙茶集團召開內(nèi)部審計工作會議。黨委副書記、總經(jīng)理王兵出席會議并講話,黨委副書記、紀委書記徐韜主持會議,集團監(jiān)事、財務部負責人、審計部全體成員,各一級成員企業(yè)主要負責人、財務負責人、監(jiān)事參加會議。
會議首先由審計部通報2021年-2023年經(jīng)濟責任制審計及“三重一大”和履職消費專項審計的審計結(jié)果和存在的問題,以及2022年度成員企業(yè)對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
會上,集團財務部經(jīng)理陳偉棟介紹了省審計廳本次對集團公司的延伸審計情況。各成員企業(yè)就內(nèi)部審計工作中實際發(fā)現(xiàn)問題開展了討論交流。
會議zui后,王兵總經(jīng)理對后續(xù)內(nèi)部審計工作提出四點要求:一是統(tǒng)一思想,充分認識內(nèi)審工作的重要意義,要不斷發(fā)揮內(nèi)審部門的監(jiān)管職能,助力公司規(guī)范經(jīng)營、防范風險和提升經(jīng)營管理水平;二是圍繞中心,服務公司工作大局,要督促內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題完成整改,形成閉環(huán);三是履職盡責,扎實做好內(nèi)審計工作,要深入了解被審計單位實情,堅持實事求是,充分揭示審計問題,并統(tǒng)籌用好公司審計力量;四是加強學習,不斷提高專業(yè)素養(yǎng),要知曉政策規(guī)則和工作程序,出具有專業(yè)水準的高質(zhì)量的內(nèi)審報告。